Dalam tutorial ini, kita akan belajar Cara Membuat Faktur Penjualan Pelanggan
Langkah 1) Masukkan FB70 transaksi di SAP Command Field
Langkah 2) Pada Skrin Seterusnya, Masukkan Kod Syarikat yang ingin anda hantar invois
Langkah 3) Pada skrin seterusnya, Masukkan Berikut ini
- Masukkan ID Pelanggan pelanggan yang akan Diinvois
- Masukkan Tarikh Invois
- Masukkan Jumlah untuk Invois
- Pilih Kod Cukai untuk Cukai yang Berlaku
- Pilih Petunjuk Cukai "Kira Cukai".
Langkah 4) Periksa Syarat Pembayaran di Halaman Tab Pembayaran
Langkah 5) Di Bahagian Butiran Item, Masukkan Berikut
- Masukkan Akaun Hasil Jualan
- Pilih Kredit
- Masukkan Jumlah untuk Invois
- Periksa kod Cukai
Langkah 6) Setelah melengkapkan catatan di atas, periksa status dokumen
Langkah 7) Tekan Butang Pos di bar Standard dan tunggu nombor Dokumen dihasilkan dan dipaparkan pada bar status untuk Konformasi
Anda berjaya menghantar invois Jualan