Dalam tutorial ini, kita akan belajar
- Cara Menentukan Jenis Dokumen
- Cara Menentukan Julat Nombor
Langkah 2) Pada skrin seterusnya, Pilih 'SAP Reference IMG'
Langkah 3) Pada skrin seterusnya "Paparkan IMG 'Ikuti jalan menu
Perakaunan Kewangan -> Perakaunan Lejar Umum -> Transaksi Perniagaan -> Pengeposan Akaun G / L -> Menjalankan dan Memeriksa Tetapan Dokumen -> Tentukan Jenis Dokumen
Langkah 4) Pada skrin seterusnya, Tekan Butang 'Entri Baru' dari Bar Alat Aplikasi
Untuk Mengekalkan Jenis Dokumen Baru
Langkah 5) Pada skrin seterusnya, Masukkan Berikut ini
- Masukkan Kekunci Jenis Dokumen yang unik
- Masukkan keterangan Jenis Dokumen
- Pilih julat nombor untuk Jenis Dokumen
- Di Bahagian Jenis Akaun Yang Dibolehkan, pilih jenis Akaun yang ingin anda hantar
- Masukkan Pemilihan yang Sesuai di Bahagian Data Kawalan
Langkah 6) Tekan butang 'Simpan'
Langkah 7) Pada skrin seterusnya, Masukkan nombor permintaan Menyesuaikan untuk membuat Jenis Dokumen G / L baru
Untuk Mengekalkan Julat Nombor baru
Langkah 8) Tekan Butang 'Maklumat julat nombor' di bahagian sifat
Langkah 9) Pada skrin seterusnya,
- Masukkan Kod Syarikat yang anda mahu mengekalkan julat nombornya
- Tekan Butang 'Change Interval'
Langkah 10) Pada skrin seterusnya, Tekan Butang 'Masukkan Selang'
Langkah 11) Pada skrin seterusnya,
- Masukkan kekunci nombor unik
- Masukkan tahun fiskal yang mana julatnya ditentukan
- Masukkan julat Nombor Mula dan Bilangan Akhir tanpa bertindih dengan Julat Nombor yang lain
- Tandakan sebagai Luaran jika anda ingin memasukkan nombor Dokumen secara manual semasa pembuatan dokumen
- Tekan Butang 'Masukkan'
Langkah 12) Pada skrin seterusnya, julat nombor baru disenaraikan
Senarai Jenis Akaun dengan Penerangan
Jenis Dokumen Standard dalam SAP
Jenis Akaun | Penerangan |
---|---|
A | Aset |
D | Pelanggan |
K | Penjual |
M | Bahan |
S | Akaun Lejar Am |
Cara Menentukan Julat Nombor
Jenis Dokumen dalam SAP | Penerangan untuk Jenis Dokumen dalam SAP |
---|---|
AA | Pengeposan aset |
AB | Dokumen perakaunan |
AE | Dokumen perakaunan |
AF | Dep. pengeposan |
AN | Pengeposan aset bersih |
C1 | Menutup akta GR / IR |
CI | Invois pelanggan |
CP | Pembayaran pelanggan |
DA | Pelanggan |
DB | Penyertaan berulang |
DE | Invois pelanggan |
DG | Memo kredit pelanggan |
DR | Invois pelanggan |
DZ | Pembayaran pelanggan |